會務費或會議費是有限定的,需要提供會議通知、會議簽到表、會議紀要等文件,才能計入會議費,否則,酒店的票只能計入業(yè)務招待費。審計和稅務都是這么判定和要求的。
會議費能全部進入費用,即在所得稅前扣除,招待費是按扣除比例在所得稅前扣除,所以是有區(qū)別的,如果是真正的會議費,有會議通知,簽到冊等能證明確是會議費用的,列入會議費,否則只能列入招待費
一般可開具會務費發(fā)票的單位有:文化交流產業(yè)、賓館酒樓等;可以稅務機關咨詢:是否可以向稅務機關;你公司申請服務業(yè)發(fā)票后,應該可以開具會務費發(fā)票;可以說明租借辦公場地,開具會務費發(fā)票,納入其他業(yè)務收入;
一般可開具會務費發(fā)票的單位有:文化交流產業(yè)、賓館酒樓等;
可以稅務機關咨詢:是否可以向稅務機關;
你公司申請服務業(yè)發(fā)票后,應該可以開具會務費發(fā)票;可以說明租借辦公場地,開具會務費發(fā)票,納入其他業(yè)務收入;
可以咨詢稅務機關,不知你的哪個省的,我們浙江有全省統一的稅務服務熱線12366;
當然要附會務通知等能證明會務費真實性的有關資料。這是企業(yè)所得稅法的要求。如果你不能提供這些證明資料,稅務部門將不認可這部分費用,即在所得稅前不允許扣除,在所得稅匯算清繳時予以調增應納稅所得額。
當然需要,不然什么人隨便拿張會務費發(fā)票都來報銷,那財務管理不就很亂了嘛,通知是用來證明那張發(fā)票所列的事情是真實的依據.
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